老師,有個(gè)問(wèn)題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實(shí)收資 問(wèn)
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時(shí)候,誤以為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額 問(wèn)
你好,稅費(fèi)從沒(méi)有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-其他 答
請(qǐng)問(wèn)公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問(wèn)
公司基建期間用到的電力方面材料,計(jì)入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購(gòu)入時(shí):借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時(shí):借 “在建工程 —— 基建項(xiàng)目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答
咨詢下,公司法人名下有汽車,可以報(bào)銷加油費(fèi)和保險(xiǎn) 問(wèn)
要么單位有車,要么有租賃發(fā)票,這兩種方式都可以報(bào)銷加油費(fèi) 只有單位有車才能報(bào)銷保險(xiǎn) 答
老師請(qǐng)教一下,2024年紅沖2023年的收入,現(xiàn)在做2024 問(wèn)
那個(gè)不需要調(diào)整23年的報(bào)表的,正常做24年匯算就行 答

公司買車一共717597元,其中有貼息57407.76元,這個(gè)貼息之前我沒(méi)有做成固定資產(chǎn),我做的固定資產(chǎn)是660189.24,請(qǐng)問(wèn)之后我怎么做這個(gè)貼息呢,8月份的賬已經(jīng)結(jié)賬了,9月份收到這個(gè)貼息,怎么做賬呢?
答: 這個(gè)貼息不是給我們公司的,是賣車公司給貸款公司的貼息,開(kāi)票是開(kāi)的60多萬(wàn),后面補(bǔ)得貼息發(fā)票
a和b是聯(lián)營(yíng)店,a出固定資產(chǎn)占49%,b公司收到錢怎么做賬
答: 你好,借固定資產(chǎn) 貸實(shí)收資本
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到其他單位移交給我們固定資產(chǎn),我們應(yīng)該如何做賬?
答: 你好 是贈(zèng)送還是變賣情況
固定資產(chǎn)賬套未結(jié)賬,先計(jì)提折舊,然后再進(jìn)行固定資產(chǎn)模塊的結(jié)賬,固定資產(chǎn)結(jié)賬后,總賬系統(tǒng)才能結(jié)賬
固定資產(chǎn)報(bào)廢收入大于固定資產(chǎn)清理收入時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理收入賬務(wù)處理這樣做分錄對(duì)不對(duì)?


K 追問(wèn)
2017-09-18 09:50
方亮老師 解答
2017-09-16 09:04