
你好老師,請問暫估入庫的庫存商品,款已付,已經半年了,票還沒開來,如果票開來,和暫估有差額,怎么處理
答: 計入主營業務成本吧
老師你好,庫存商品暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫,結轉成本,借:主營業務成本 ,貸:庫存商品/暫估入庫 發票回來了,紅字沖銷暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫 ,借:庫存商品/XX 貸:銀行存款 ,我想問的是,這庫存商品/XX,現在有數據,怎么處理。謝謝
答: 你好,再做一個借主營業務成本負數貸,庫存商品暫估入庫負數。然后再做一個發票的,借主營業務,成本貸庫存商品。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們購買原材料,已付款了,但是發票還沒到,如果是暫估入庫的話,就是借:庫存商品 貸:應付賬款-應付暫估入庫,可是我們已經付款了,按理來說,是不能入在應付賬款-應付暫估入庫這個科目了,那像這種沒有發票,已付了款的應該怎么做分錄呢?
答: 你好,還是在暫估入庫里頭合算。付款你可以借預付賬款,貸銀行存款。收到貨沒有發票,月底做。借庫存商品,貸應付帳款暫估入庫。下月初紅沖此憑證就可以了
老師好,請問7月庫存商品發票沒有收到,但已銷售,做暫估處理,8月收到發票,做了借庫存商品,同時沖銷7月暫估,但是暫估的金額小于實際開票金億文園,現在庫存數量是0,差額留在賬面價值,請問應該如何處理?
19年有一筆暫估入庫(借:庫存商品 8379.47貸:應付賬款-暫估8379.47)票已經要不回來了,匯算清繳已經調增8379.47元,請問調增需要做分錄嗎?


向陽花開 追問
2017-09-13 09:08
袁老師 解答
2017-09-13 09:54
向陽花開 追問
2017-09-13 10:44
袁老師 解答
2017-09-13 10:56
向陽花開 追問
2017-09-13 11:38
袁老師 解答
2017-09-13 11:50