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哈哈哈笑死
于2017-09-08 10:50 發布 ??932次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-09-08 10:51
你好!你為什么要沖減呢
哈哈哈笑死 追問
2017-09-08 10:56
你好,因為是8月份的一筆費用 但是我6月份就做了預提,現在我做8月份的賬,這筆預提的我該怎么做呢
宋生老師 解答
2017-09-08 10:57
你好!你8月份是支付了錢出去嗎還是什么
2017-09-08 11:02
@宋老師:是8月份這筆費用才發生啊
2017-09-08 11:04
你好!如果8月才發生,你可以沖減的。
2017-09-08 11:26
@宋老師:跟6月分錄不變用紅字沖了 我8月份這筆40000的費用還得減去我其余的這個月的費用啊
2017-09-08 11:28
你好!其實我一直沒明白你的意思。你6月沒有發生為什么要預提。8月為什么又要沖減。 你能完整的說下,你是一個什么樣的業務么
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你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費用貸其他應付款法人嗎?貨物運輸費呢
答: 你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
答: 您好,是什么樣的業務呢
老師我想問下招聘部主管出差取得的住宿費和通行費電子普票,勾選系統里勾選了,那是直接總賬錄入憑證:借:管理費用差旅費借:進項稅,貸:其他應付款—員工就可以了,還是需要增加所有供應商都要走應付系統里錄入發票?
討論
新辦的公司沒有開戶,發生費用借管理費用,貸其他應付款,后面怎么沖其他應付款呢?充的時候需要什么票據?
借管理費用開辦費貸其他應付款 老師我怎么把開辦費轉成前期投入 不計入當期損益呢
老師,去年付了一半的錢是一萬,發票對方開全款2萬的,我忘記做其他應付款了。今年再付一萬,但是發票在去年的賬本里。這樣要怎么做賬,也直接進管理費用嗎
2017年12月,會計計提了147萬管理費用,2018年4月收到業務發票,沖了100萬。 2019年5月又收到發票143萬元,會計不知道之前沖了100萬,于是又沖了計提的147萬,導致其他應付款借方有96萬元余額,請問該怎么調賬???
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2017-09-08 10:56
宋生老師 解答
2017-09-08 10:57
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2017-09-08 11:02
宋生老師 解答
2017-09-08 11:04
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2017-09-08 11:26
宋生老師 解答
2017-09-08 11:28