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VIVIFan
于2017-09-02 18:31 發布 ??1441次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-09-02 18:33
您好,是的,要先計提的。請參考。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
VIVIFan 追問
2017-09-02 18:37
我八月份發7月份的工資,要先計提7月份的工資,那我發完7月份工資還要再計提一次嗎?還是說發完再計提?
王雁鳴老師 解答
2017-09-02 18:41
您好,發完再計提吧。
2017-09-05 15:20
@王雁鳴老師:老師,還有每月的刷單費用跟刷單的傭金要怎么記賬?分錄怎么做?
2017-09-05 15:30
您好,刷單費用,借;財務費用-手續費,貸;現金或者銀行存款,傭金,借:銷售費用-臨時工工資,貸:現金或者銀行存款。
2017-09-05 16:18
@王雁鳴老師:老師,這筆刷單的金額是比較大的,直接支付到支付寶里面的,到時候會提現回來的
2017-09-05 16:30
您好,不好意思,如果是這樣的話,我不清楚如何處理,麻煩您另外提出問題,看其他老師是怎么答復的話,謝謝。
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請問老師,我們是代理記賬的,為什么計提工資是按照上月份計提工資呢。
答: 你好 本月沒有出來可以按上月計提
請問計提工資怎么記賬啊
答: 你好 借管理費用-工資等貸應付職工薪酬-工資
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我上月計提的工資比實發多,該怎樣記賬
答: 借應付職工薪酬借管理費用負數。
三月才正式有員工入職,但是工資都是次月發,所以記賬時,三月的工資先計提是嗎?
討論
從這個月開始記賬的話,這個月發上個月的工資也要先計提嗎?
老師,我們是每月10號發上個月的工資,那是先計提起來呢還是實發實記賬啊?
9月份當時工資表主辦沒有做出來讓隨便計提了點數字,這幾天9月份工資表做出來了按工資表發的,可是9月份的賬早結了,現在發出去的工資該怎么記賬呢??
老師,1月份和2月份工資都已計提,放一起發怎么記賬
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103689 個
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VIVIFan 追問
2017-09-02 18:37
王雁鳴老師 解答
2017-09-02 18:41
VIVIFan 追問
2017-09-05 15:20
王雁鳴老師 解答
2017-09-05 15:30
VIVIFan 追問
2017-09-05 16:18
王雁鳴老師 解答
2017-09-05 16:30