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悅耳的棒棒糖
于2021-06-03 16:30 發布 ??433次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-06-03 16:32
借應付職工薪酬借管理費用負數。
悅耳的棒棒糖 追問
2021-06-03 16:37
好的,謝謝老師
2021-06-03 16:39
是不是把計提分錄多出來的數用負數
郭老師 解答
2021-06-03 16:42
你好是的,上面就是完整的分錄。
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請問老師,我們是代理記賬的,為什么計提工資是按照上月份計提工資呢。
答: 你好 本月沒有出來可以按上月計提
請問計提工資怎么記賬啊
答: 你好 借管理費用-工資等貸應付職工薪酬-工資
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我上月計提的工資比實發多,該怎樣記賬
答: 借應付職工薪酬借管理費用負數。
三月才正式有員工入職,但是工資都是次月發,所以記賬時,三月的工資先計提是嗎?
討論
從這個月開始記賬的話,這個月發上個月的工資也要先計提嗎?
老師,我們是每月10號發上個月的工資,那是先計提起來呢還是實發實記賬啊?
9月份當時工資表主辦沒有做出來讓隨便計提了點數字,這幾天9月份工資表做出來了按工資表發的,可是9月份的賬早結了,現在發出去的工資該怎么記賬呢??
老師,1月份和2月份工資都已計提,放一起發怎么記賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706966 個
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悅耳的棒棒糖 追問
2021-06-03 16:37
悅耳的棒棒糖 追問
2021-06-03 16:39
郭老師 解答
2021-06-03 16:42