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花仙子
于2020-04-18 12:13 發(fā)布 ??778次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-18 12:13
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-個稅
花仙子 追問
2020-04-18 12:16
備注寫1月份和2月份工資
文文老師 解答
2020-04-18 12:19
對 備注寫1月份和2月份工資
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請問老師,我們是代理記賬的,為什么計提工資是按照上月份計提工資呢。
答: 你好 本月沒有出來可以按上月計提
請問計提工資怎么記賬啊
答: 你好 借管理費用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我上月計提的工資比實發(fā)多,該怎樣記賬
答: 借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
三月才正式有員工入職,但是工資都是次月發(fā),所以記賬時,三月的工資先計提是嗎?
討論
從這個月開始記賬的話,這個月發(fā)上個月的工資也要先計提嗎?
老師,我們是每月10號發(fā)上個月的工資,那是先計提起來呢還是實發(fā)實記賬啊?
9月份當時工資表主辦沒有做出來讓隨便計提了點數(shù)字,這幾天9月份工資表做出來了按工資表發(fā)的,可是9月份的賬早結(jié)了,現(xiàn)在發(fā)出去的工資該怎么記賬呢??
老師,1月份和2月份工資都已計提,放一起發(fā)怎么記賬
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 132001 個
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花仙子 追問
2020-04-18 12:16
文文老師 解答
2020-04-18 12:19