
公司購貨一批,取得專用發票后已經認證,之后發生退貨,收到供應商的銷項負數發票一張,我怎么做賬務處理?
答: 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額 )
收到供應商開出的銷項負數發票如何做賬,發票要如何處理
答: 你好,收到供應商開出的銷項負數發票,賬務處理是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
三個月前收到供貨商發票,我們已經做了退稅勾選。但供應商發現發票有誤,開具了正確發票并開具了銷項負數發票過來。因為金額和稅額并沒有錯誤,收到銷項負數發票我們有必要做 進項轉出 嗎?
答: 你好,要做進項稅額轉出的


璐璐 追問
2017-08-17 11:20
鄒老師 解答
2017-08-17 11:23
璐璐 追問
2017-08-17 11:31
鄒老師 解答
2017-08-17 11:35
璐璐 追問
2017-08-17 11:38
鄒老師 解答
2017-08-17 11:38