工資計提,和發放怎么做賬呀,有個稅和社保,是這樣?1、計提時:借:管理費用 金額=實發工資+社保+個稅 貸:應付職工薪酬 2、發放時:借:應付職工薪酬 其他應收款-社保 貸: 應付個稅 現金/銀行 3、繳納個稅時:借:應付個稅 貸:現金/銀行
Tingzi
于2017-08-15 11:05 發布 ??2201次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-08-15 11:06
1.分配工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
相關問題討論

是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

結轉8月份工資
借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44
這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03

你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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Tingzi 追問
2017-08-15 11:26
宋生老師 解答
2017-08-15 11:34