老師好,我們是一般納稅人,是制造業(yè)釀酒,每年都有公 問(wèn)
你好,你說(shuō)的公司用酒,你可以直接做收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。收入成本金額一致就行了。 答
微信收到投資款,這樣寫(xiě)對(duì)嗎?公司是一個(gè)個(gè)體戶(hù)工作 問(wèn)
你好,微信是公司的微信嗎 答
公司購(gòu)進(jìn)了一臺(tái)電腦3950元,收到普票金額3910.89稅 問(wèn)
購(gòu)進(jìn)電腦(普票,非主營(yíng)銷(xiāo)售) 借:固定資產(chǎn) — 電腦 3950 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 3950 出售電腦(開(kāi)具專(zhuān)票,按固定資產(chǎn)處置) 轉(zhuǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 3950 貸:固定資產(chǎn) — 電腦 3950 確認(rèn)收入: 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 3500 貸:固定資產(chǎn)清理 3097.35 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 402.65 結(jié)轉(zhuǎn)損失(3950-3097.35=852.65): 借:資產(chǎn)處置損益 852.65 貸:固定資產(chǎn)清理 852.65 答
對(duì)方要求我們退款,但是對(duì)方的收款公司名稱(chēng)和賬號(hào) 問(wèn)
直接按新的賬號(hào)付款就可以了,同時(shí)讓出變更函 答
小規(guī)模納稅人 可以不辦理對(duì)公賬戶(hù)嗎?可以進(jìn)私賬 問(wèn)
同學(xué)你好 不可以的哦 答

老師,計(jì)提工資,是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
借:管理費(fèi)用_工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款—個(gè)人部分 還是管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
答: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44? ?貸:其他應(yīng)收款-社保 1766.10? ? ? ? 其他應(yīng)收款-公積金 226.00? ? ? ? 其他應(yīng)付款-王雨墨 9078.34結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資?借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44老師好,問(wèn)一下軟件有結(jié)轉(zhuǎn)功能,還需要手工入結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的


婷 追問(wèn)
2021-09-06 15:04
森林老師 解答
2021-09-06 15:06
婷 追問(wèn)
2021-09-06 15:06
森林老師 解答
2021-09-06 15:11
婷 追問(wèn)
2021-09-06 15:12
森林老師 解答
2021-09-06 15:16