
19年12月末做了一筆暫估,分錄是借:管理費用 貸:應付賬款。2020年收到發票之后是應該先紅沖內筆暫估之后在把發票正常做到賬里還是不沖回,直接做發票這筆賬,具體的能給寫一下么
答: 這個發票 時間是20年的話 是要先沖回的 不過 沖的是19年的賬哦
老師 上月暫估費用 分錄是借管理費用 貸應付賬款 暫估款 本月收到發票應該怎么做賬
答: 你好,沖銷暫估 借;應付賬款 暫估款,貸;管理費用 然后根據發票 借;管理費用,貸;銀行存款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問一下, 我現在想計提房租。是借:管理費用 貸應付賬款, 房租我們已經付了的, 但就是對方現在還未開票, 到時候收到對方的發票時,我是借:應付賬款,進項, 貸:現金嗎? 還是需要沖銷現在的計提分錄,
答: 你好 你到時收到發票付款 做 借:應付賬款,進項, 貸:現金 就行


李愛文老師 解答
2017-08-12 09:49
李愛文老師 解答
2017-08-12 09:58