
老師,我想問一下, 我們廠房租金是10萬,我在7月的時候已經(jīng)計提過5萬了的, 分錄是借:管理費用/其他,貸應付賬款**單位?,F(xiàn)在我收到了對方開給我的10萬的發(fā)票, 我想在這個月再計提5萬,,然后把這張收到的發(fā)票做進去, 我應該怎么做分錄呢
答: 借管理費用負數(shù)貸應付賬款負數(shù),紅沖之前做的 你們幾月份到幾月份的房租
老師,請問,19年暫估了一筆費用,分錄是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估。但是,20年發(fā)票來不了了,年報調(diào)增,這個要怎么做分錄呢?
答: 你好,不需要另外做分錄,你匯算清繳那調(diào)增就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,有個村把應付賬款記成了管理費用,如何做分錄調(diào)整
答: 你好,借 應付賬款 貸 管理費用


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2019-12-04 13:00
郭老師 解答
2019-12-04 13:01
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