老師,有個(gè)問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實(shí)收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時(shí)候,誤以為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額 問
你好,稅費(fèi)從沒有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請(qǐng)問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計(jì)入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時(shí):借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時(shí):借 “在建工程 —— 基建項(xiàng)目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答
咨詢下,公司法人名下有汽車,可以報(bào)銷加油費(fèi)和保險(xiǎn) 問
要么單位有車,要么有租賃發(fā)票,這兩種方式都可以報(bào)銷加油費(fèi) 只有單位有車才能報(bào)銷保險(xiǎn) 答
老師請(qǐng)教一下,2024年紅沖2023年的收入,現(xiàn)在做2024 問
那個(gè)不需要調(diào)整23年的報(bào)表的,正常做24年匯算就行 答

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老師,你好,我們單位以前適用的會(huì)計(jì)制度是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在國稅系統(tǒng)上申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)默認(rèn)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)負(fù)債表中的專項(xiàng)應(yīng)付款在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表中哪行填列
答: 老師,還有個(gè)應(yīng)付福利費(fèi),是不是跟應(yīng)付工資加起來填到小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的應(yīng)付職工薪酬里
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)報(bào)表有區(qū)分嗎
答: 你好 ?第一,資產(chǎn)負(fù)債表 反映企業(yè)在某一特定日期(如月末、季末或年末最后一天)的財(cái)務(wù)狀況的會(huì)計(jì)報(bào)表。 會(huì)計(jì)報(bào)表 1) 表頭:要填寫編制單位全稱,日期填寫月末或年末最后一天 2) 表體:各項(xiàng)目期末余額根據(jù)資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類、成本類總賬科目月末或年末余額填列,其中: a) 貨幣資金:庫存現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金余額填列 b) 存貨:原材料%2B周轉(zhuǎn)材料%2B庫存商品%2B生產(chǎn)成本%2B包裝物余額填列 c) 固定和該資產(chǎn):固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊差額填列 d) 未分配利潤:本年利潤%2B利潤分配余額填列 e) 計(jì)算餅填寫各類項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)總計(jì)數(shù),根據(jù)資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益的公式進(jìn)行平衡檢查 3) 表尾:報(bào)表相關(guān)人員簽章 第二,利潤表 反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果的會(huì)計(jì)報(bào)表 1) 表頭:各項(xiàng)目本期金額根據(jù)損益類總賬科目本月發(fā)生額填列,然后從營業(yè)收入開始按表格中提示的加減項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算填列到營業(yè)利潤、利潤總額凈利潤,最后根據(jù)本年利潤總科目的本月貸方發(fā)生額-本月借方發(fā)生額的差額進(jìn)行檢查。 2) 表尾:報(bào)表相關(guān)人員的簽章


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2023-01-11 15:01
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