
老師好,留抵的增值稅進項稅額一年結束后可以辦理留抵退稅嗎?
答: 不能退稅的,下年繼續抵扣
老師,請問外貿企業,勾選退稅認證的進項稅額,增值稅表是顯示在待抵扣進項稅額的,退稅成功后,需要把已退稅進項稅額填寫到增值稅表進項稅額轉出額,免稅項目用這一欄嗎
答: 一般是填在18欄 你們這個情況哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2024年12月繳納11月增值稅,稅局說稅負過低,我把進項稅額放了一部分不抵扣,增加了增值稅,但1月份又把這部分的增值稅退稅回來了,應該怎么辦?
答: 12 月賬務: 在 12 月為了提高稅負不抵扣部分進項稅額時,做了相應的賬務處理,例如: 借:應交稅費 - 應交增值稅(轉出未交增值稅) [實際繳納的增值稅金額] 貸:應交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額] 借:應交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額] 貸:銀行存款 [實際繳納的增值稅金額] 1 月收到退稅賬務: 根據退稅的性質,做如下賬務處理: 如果是誤征多繳等原因退稅,做紅字沖銷 12 月繳納增值稅的分錄,即: 借:銀行存款 [退稅金額] 貸:應交稅費 - 未交增值稅 [退稅金額](紅字) 如果是其他政策性退稅,且該退稅與之前不抵扣進項稅額的操作無關,可以根據具體情況計入相應的科目,例如: 借:銀行存款 [退稅金額] 貸:營業外收入 - 增值稅退稅 [退稅金額]


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2023-01-10 13:57
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2023-01-10 14:02
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