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送心意

王璐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-02 11:15

一般是填在18欄   你們這個情況哈

可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:21

老師,填在18欄的話,應該是不能退稅的進項稅額轉出后的數額吧,

公司這邊沒什么情況,勾選退稅認證的進項稅額,增值稅表是不是一直累計顯示在待抵扣進項稅額27欄,申報退稅成功后,要不要把已經退稅成功的稅額做減除啊,不然一直在27欄認證相符但未申報抵扣的金額掛著

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:24

退稅后要做減除的哈   同學

可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:25

老師,那需要把已退稅抵扣的進項稅額,填寫在增稅稅表的哪一欄呢,需要做會計分錄嗎

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:33

應該可以填在23吧   同學

可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:36

老師,是填在23欄的a,還是b,公司是正常退稅成功的,只是要把未抵扣金額的累計額沖減掉,不能填在14欄嗎

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:38

14一般是免稅公司收到的進項稅寫在那里哈   

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:39

填在23B哈  如果還是不確定的話  可以問下12366的哈

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:54

如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦

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相關問題討論
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
因為什么原因轉出來的?
2022-10-21 15:31:58
認證時 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅) 轉出時 借:管理費用/**費用 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-05-07 11:14:30
你好同學,你先去一下稅務局找專管說一下這種情況 一般是轉入進項然后再申請退稅》同學,我這么說你明白嗎?懂了記得點結束并好評喲。
2019-05-25 17:29:22
您好!第13個月,是不是把以前的待抵扣進項稅額轉出到做賬那月的不動產進項稅額這個是對的 而轉入的進項稅額是要不要計入當月的轉入待抵扣進項稅額這個沒看懂。你轉入了進項稅額就可以抵扣了,抵扣不完的,留底。
2018-12-10 11:44:12
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