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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-01-15 15:29

12 月賬務(wù):
在 12 月為了提高稅負(fù)不抵扣部分進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),做了相應(yīng)的賬務(wù)處理,例如:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) [實(shí)際繳納的增值稅金額]
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [實(shí)際繳納的增值稅金額]
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [實(shí)際繳納的增值稅金額]
貸:銀行存款 [實(shí)際繳納的增值稅金額]
1 月收到退稅賬務(wù):
根據(jù)退稅的性質(zhì),做如下賬務(wù)處理:
如果是誤征多繳等原因退稅,做紅字沖銷 12 月繳納增值稅的分錄,即:
借:銀行存款 [退稅金額]
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [退稅金額](紅字)
如果是其他政策性退稅,且該退稅與之前不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的操作無關(guān),可以根據(jù)具體情況計(jì)入相應(yīng)的科目,例如:
借:銀行存款 [退稅金額]
貸:營業(yè)外收入 - 增值稅退稅 [退稅金額]

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:31

但是我是想繳納回這部分增值稅的,我怕稅局又說我稅負(fù)低,我應(yīng)該怎樣處理繳納這部份增值稅?

樸老師 解答

2025-01-15 15:34

盡量是不要做退稅的

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:50

請(qǐng)問在電子稅務(wù)局怎樣操作?

樸老師 解答

2025-01-15 15:51

同學(xué)你好
做未開票收入吧
稅局讓申報(bào)未開票收入

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:56

怎樣入帳啊

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:57

我財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,需要更改嗎

咫尺天涯 追問

2025-01-15 15:57

我可以電話咨詢你嗎

樸老師 解答

2025-01-15 16:01

同學(xué)你好
這個(gè)沒法私下聯(lián)系
公司不允許
稅局不讓你退稅不是嗎
你賬上做未開票收入然后申報(bào)就可以

咫尺天涯 追問

2025-01-15 16:06

那要重新更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?

樸老師 解答

2025-01-15 16:07

對(duì)的
做了未開票收入既可以

咫尺天涯 追問

2025-01-15 16:11

那之前的退稅?,我是選抵欠嗎?然后申報(bào)這筆稅,就不用繳納了是嗎

樸老師 解答

2025-01-15 16:14

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦 

咫尺天涯 追問

2025-01-15 16:16

我現(xiàn)在記起來了,之前稅局的人是讓我做無票收入,但我這里是建筑行業(yè)的,不可以做無票收入,當(dāng)時(shí)才選了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

樸老師 解答

2025-01-15 16:17

那你轉(zhuǎn)出到對(duì)應(yīng)的科目就可以

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相關(guān)問題討論
不能退稅的,下年繼續(xù)抵扣
2023-02-01 15:57:54
一般是填在18欄 你們這個(gè)情況哈
2024-01-02 11:15:31
你好 收入做在22年了吧 以前年度損益科目 這樣你的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)就會(huì)增加 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
2023-01-10 13:56:52
同學(xué)你好 你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
2023-01-11 11:15:24
12 月賬務(wù): 在 12 月為了提高稅負(fù)不抵扣部分進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),做了相應(yīng)的賬務(wù)處理,例如: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) [實(shí)際繳納的增值稅金額] 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [實(shí)際繳納的增值稅金額] 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [實(shí)際繳納的增值稅金額] 貸:銀行存款 [實(shí)際繳納的增值稅金額] 1 月收到退稅賬務(wù): 根據(jù)退稅的性質(zhì),做如下賬務(wù)處理: 如果是誤征多繳等原因退稅,做紅字沖銷 12 月繳納增值稅的分錄,即: 借:銀行存款 [退稅金額] 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 [退稅金額](紅字) 如果是其他政策性退稅,且該退稅與之前不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的操作無關(guān),可以根據(jù)具體情況計(jì)入相應(yīng)的科目,例如: 借:銀行存款 [退稅金額] 貸:營業(yè)外收入 - 增值稅退稅 [退稅金額]
2025-01-15 15:29:20
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