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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-15 11:09

你看一下當時調整的分錄怎么做的?

ruby燕 追問

2022-12-15 11:13

憑證是這樣做的

郭老師 解答

2022-12-15 11:14

看下進項稅額有嗎

ruby燕 追問

2022-12-15 11:17

進項稅額余額為0了

郭老師 解答

2022-12-15 11:20

放下還有哪些科目有用啊?

郭老師 解答

2022-12-15 11:20

那你看一下還有哪些科目有余額的。

ruby燕 追問

2022-12-15 11:28

其他的都沒有余額了

郭老師 解答

2022-12-15 11:29

那你單位還欠著稅款嗎?如果不欠的話,放到營業外收入里面去。

ruby燕 追問

2022-12-15 11:56

不欠啦?19年前調了賬之后,之后的稅金都對上的。放到營業外收入去?分錄怎么寫老師?

郭老師 解答

2022-12-15 11:59

借應交稅費、已交稅金貸營業外收入

ruby燕 追問

2022-12-15 16:49

老師,不用以前年度調整調嗎?

郭老師 解答

2022-12-15 16:50

你好,你當年發現的,當年做就可以的,不用以前年度損益調整。

ruby燕 追問

2022-12-15 16:51

那不是影響了當年的利潤表嗎

郭老師 解答

2022-12-15 16:54

是的,因為你這個是在當年發現的,就像你做壞賬是一樣的。

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相關問題討論
你看一下當時調整的分錄怎么做的?
2022-12-15 11:09:24
您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
你好,這個一交稅金是當月繳納當月的,你們是嗎?
2022-05-26 10:56:39
你好 已交稅金 是當月預繳當月的稅費用這個科目 。 一般轉出多交增值稅反映企業月度終了轉出多交的增值稅。本項目應根據“應交稅金-應交增值稅”明細科目“轉出多交增值稅”專欄的記錄填列。
2020-10-11 14:48:14
你好 是延期繳納 這個月認證了抵扣是嗎 進項100 銷項150 上個月借應交稅費應交增值稅專出未交增值稅50 貸應交稅費未交增值稅50 這個月多認證,抵扣上個月, 進項150 銷項100 不需要做賬務處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
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