
請問老師,應交稅金-增值稅-已交稅金出現在貸方怎么調整?是2019年調賬調錯了,現在怎么調回?
答: 你看一下當時調整的分錄怎么做的?
老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應該是計入“應交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當月繳納了就是已交稅金,要是當月計提下月繳納是不是當月就是未交稅金
答: 您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應交稅金-應交增值稅已交稅金科目,還有轉出多交增值稅科目是什么時候用到
答: 你好 已交稅金 是當月預繳當月的稅費用這個科目 。 一般轉出多交增值稅反映企業月度終了轉出多交的增值稅。本項目應根據“應交稅金-應交增值稅”明細科目“轉出多交增值稅”專欄的記錄填列。


ruby燕 追問
2022-12-15 11:13
郭老師 解答
2022-12-15 11:14
ruby燕 追問
2022-12-15 11:17
郭老師 解答
2022-12-15 11:20
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2022-12-15 16:51
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2022-12-15 16:54