老師早上好!前面的會計留有一項應(yīng)交增值稅一未交稅金貸方余額8630,我交過稅都是借:應(yīng)交增值稅一已交稅金,現(xiàn)在年終了,想把這個應(yīng)交增值稅一未交稅金貸方余額調(diào)平,不知怎么調(diào)?我做借:應(yīng)交稅金一未交稅金8630然后借:應(yīng)交稅金一已交稅金-8630行嗎?
綠蔭
于2022-01-13 07:12 發(fā)布 ??614次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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您好
當月繳納當月的稅費就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
如果是當月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15

對沒問題,你這么調(diào)整就可以。
2022-01-13 07:15:56

您好,圖1的分錄科目很規(guī)范,圖3申報表的24行以下都是系統(tǒng)自動帶入的,不用去管他,只要24行的本期應(yīng)交的增值稅對就可以了。24行以下您覺得有問題需要帶公章去稅務(wù)大廳更正
2024-03-23 18:49:24

您好,已交稅金是當月繳納當月的稅款,一般是預(yù)交的時候用,應(yīng)交稅金——未交增值稅是本月繳納上月的應(yīng)交增值稅的時候用的
2019-03-08 21:45:36

你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-07 14:53:04
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