公賬走賬了,后來(lái)收到原材料但是發(fā)票沒有到就借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 借:原材料-暫估入賬,貸:預(yù)付賬款 第二個(gè)月等發(fā)票到了就紅沖借:原材料-暫估入賬 負(fù)數(shù)金額貸:預(yù)付賬款 然后做正確的分錄借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸:預(yù)付賬款 ;如果既沒有收到貨也沒有收到發(fā)票就是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 是這樣做分錄的嗎
美在不言中
于2017-07-08 10:41 發(fā)布 ??1723次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-07-08 10:43
上述說(shuō)的是正確的處理方式,付款時(shí)借預(yù)付賬款,收到原材料發(fā)票沒到,需要進(jìn)行暫估原材料;收到發(fā)票再?zèng)_銷前期的暫估重新按發(fā)票入賬。如果材料與發(fā)票同時(shí)到,直接按發(fā)票入賬
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上述說(shuō)的是正確的處理方式,付款時(shí)借預(yù)付賬款,收到原材料發(fā)票沒到,需要進(jìn)行暫估原材料;收到發(fā)票再?zèng)_銷前期的暫估重新按發(fā)票入賬。如果材料與發(fā)票同時(shí)到,直接按發(fā)票入賬
2017-07-08 10:43:57

你好,沒錯(cuò)的,是這么做賬的
2023-12-05 14:44:06

我提問:我提問:回復(fù):借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
老師分錄有點(diǎn)復(fù)雜 您可以解釋一下嗎
2016-07-05 17:04:16

你好,是的,整個(gè)過程是這樣做賬務(wù)處理的
2018-04-16 08:59:42

是的啊
2018-01-14 14:57:54
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美在不言中 追問
2017-07-08 10:55
李愛文老師 解答
2017-07-08 10:55