
單位每個月的代加費我都是暫估入賬的,分錄是:借:委托加工物資 貸:應付賬款——暫估應付款,付錢時發票未開,做的是:借:預付賬款 貸銀行存款,收到發票,做 先沖暫估應付款然后在做 借:委托加工物資 進項稅 貸 預付賬款,這樣對嗎
答: 可以的。您的理解正確。
如果掛應付賬款-暫估入賬 要分幾筆把她付清 是不要借 預付賬款貸 銀行存款
答: 你好 借:應付賬款-暫估入賬 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
沒有發票,第一步做的是借預付賬款,貸銀行存款,收到材料,發票后期統一開具,收到材料時是不是應該借原材料 混泥土材料 貸應付賬款暫估入賬,收到發票時再沖
答: 是的,你的理解正確

