
老師,我昨天問過一個問題,就是公司有利潤100萬,老板拿出來30萬給公司付貨款,昨天老師說 借銀行存款 貸其他應付款,我是做內帳,這錢是不會還他的,是不是要做成投資款,借利潤分配-未分配利潤 貸實收資本
答: 你好!可以的,是一個老板嗎?
老師,前會計做了一個分紅的分錄,借,利潤分配-未分配利潤,貸,其他應付款,借,其他應付款,貸銀行存款。現在報表不平了,我應該怎么調。
答: 您好 現在報表是平的呀
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,借:銀行存款 貸:應付賬款,跨年了,現在沖銷這筆款,紅字負數沖銷了,重新做這筆分錄,借:銀行存款,貸:其他應付款 還需要做未分配利潤的那筆沖銷嗎,不牽扯稅費
答: 您好,同學,不需要做未分配利潤,因為不涉及到損益。


瑪麗的自然卷世界 追問
2017-07-06 16:41
李愛文老師 解答
2017-07-06 16:48