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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-06 15:13

有的說以前年度損益調整2013年版(小企業會計準則)取消該科目,發生相關業務時直接計入當期損益舉例分錄,借管理費用,貸利潤分配一未分配利潤,倒底是那種說法是對的?

冷靜 追問

2017-07-06 15:45

剛才問第一個分錄你說就是這樣子處理,那我就按你這樣做了。但是我有個疑問比方說結轉收入50萬,結轉成本20萬,結轉稅金及附加9000元,結轉管理費用5000元,結轉以前年度損益3萬。50萬-20萬-9000-5000-3萬=(256000.00元本年利潤)是這樣嗎鄒老師

冷靜 追問

2017-07-06 15:58

那意思是說本年利潤不能減掉這3萬,應該是16年12月底未分配利潤再減掉3萬才是16年的期未數,也就是17年的期初數是這樣嗎鄒老師?

鄒老師 解答

2017-07-06 15:06

你好,是的,就是這樣處理

鄒老師 解答

2017-07-06 15:14

沒有以前年度損益調整的企業,可以用利潤分配——未分配利潤直接調整

鄒老師 解答

2017-07-06 15:48

你好,以前年度損益調整是直接結轉到利潤分配——未分配利潤,而不是本年利潤的

鄒老師 解答

2017-07-06 15:58

你好,是影響17年的期末余額

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你好,還需要做一筆結轉分錄 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
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你好,是的,就是這樣處理
2017-07-06 15:06:09
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老師,我們單位12年之前是手工記賬,當時單位搬遷后,開始電腦記賬,但是就遺留了兩個問題,一:銀行對賬單和單位銀行存款始終有138557.97的差額(單位賬目上多了)二:應交稅費貸方一直有余額124641.19.中間換了兩個會計了,這兩筆問題一直擺在那,都是12年之前的問題,找不到出現的原因。老師告訴我這樣做:借:應交稅費--城建稅 (5212.03)、教育附加(889.13)、地方教育費附加(498.58)、營業稅(118041.47) 貸:以前年度損益調整 124641.20,借:以前年度損益調整 124641.20 貸:利潤分配 124641.20 然后利潤分配就會有借方余額:13916.77(這部分是否要結轉到本年利潤,怎么結轉)結轉的話,分錄怎么做?
2017-01-06 10:07:52
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