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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-29 16:39

老師具體分錄怎么做

吳月柳 解答

2017-06-29 11:06

借:應收賬款100000貸:主營業務收入90090.9應交稅費-應交增值稅(銷項)9909.91

justin8856 追問

2017-06-29 11:14

需要轉到未交增值稅嗎?

吳月柳 解答

2017-06-29 11:16

月末再一次結轉

吳月柳 解答

2017-06-29 17:25

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸:應交稅費-未交增值稅

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借:應收賬款100000貸:主營業務收入90090.9應交稅費-應交增值稅(銷項)9909.91
2017-06-29 11:06:19
你好,計入管理費用等——福利費 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬)——福利費 借:應付職工薪酬)——福利費 貸:庫存現金或銀行存款
2019-12-17 13:36:28
你好,個人抬頭的,入賬一半,年度匯算清繳的時候,需要納稅調增的。 借:固定資產 6500 貸:銀行存款 6500
2019-12-17 13:31:36
返點沖減進貨成本,賣方需開負數發票沖減折扣部分
2022-01-09 10:25:02
1.固定資產轉入清理: 借:累計折舊 固定資產減值準備(如計提) 固定資產清理 貸:固定資產原值 2.處置報廢取得收入(處置未產生收入不做) 借:現金/銀行存款等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅 借應交稅費 應交增值稅 貸營業外收入 1% 3.清理凈損益結轉: 產生清理損失 借:營業外支出——非流動資產損失(非流動資產毀損報廢損失) 貸:固定資產清理 產生清理利得 借:固定資產清理 貸:營業外收入——非流動資產收入(非流動資產毀損報廢利得)
2020-01-03 14:03:50
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