公司員工自己買電腦作辦公用,公司報銷一半,開發票開的是個人的,價稅合計13000 應該怎么賬務處理?以后電腦作為獎勵給員工了
騎著蝸牛去上班
于2019-12-17 13:33 發布 ??2821次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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你好,個人抬頭的,入賬一半,年度匯算清繳的時候,需要納稅調增的。
借:固定資產 6500
貸:銀行存款 6500
2019-12-17 13:31:36

你好,計入管理費用等——福利費
借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬)——福利費
借:應付職工薪酬)——福利費 貸:庫存現金或銀行存款
2019-12-17 13:36:28

第一,6月即應開具發票。第二、分錄沒有什么區別。
借:銀行存款或者應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2018-09-04 10:06:23

1.固定資產轉入清理:
借:累計折舊
固定資產減值準備(如計提)
固定資產清理
貸:固定資產原值
2.處置報廢取得收入(處置未產生收入不做)
借:現金/銀行存款等
貸:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅
借應交稅費 應交增值稅 貸營業外收入 1%
3.清理凈損益結轉:
產生清理損失
借:營業外支出——非流動資產損失(非流動資產毀損報廢損失)
貸:固定資產清理
產生清理利得
借:固定資產清理
貸:營業外收入——非流動資產收入(非流動資產毀損報廢利得)
2020-01-03 14:03:50

借:應收賬款100000貸:主營業務收入90090.9應交稅費-應交增值稅(銷項)9909.91
2017-06-29 11:06:19
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