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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-23 15:13

你好,是第一個

fdq 追問

2017-06-23 15:34

老師,如果按第1個做帳務(wù)處理,增值稅申報表上做的是進項稅額轉(zhuǎn)出,到時帳上的進項稅額和申報表上的進項稅額不是不一致了嗎?請老師詳細解答,謝謝!

鄒老師 解答

2017-06-23 15:34

你好,這個是沖銷進項,而不是做轉(zhuǎn)出 
你在做增值稅申報的時候是沖減進項,不是轉(zhuǎn)出

fdq 追問

2017-06-23 15:42

老師,如果我本月有10張進項發(fā)票,進項稅額合計是10000,另外還有1張是負數(shù)發(fā)票,進項稅額是-1000元,在做增值稅申報時,進項稅額采集時,是填寫11張,進項稅額是9000元,還是填10張,進項稅額是10000呢?

鄒老師 解答

2017-06-23 15:42

你好,填寫11賬,進項稅額9000

fdq 追問

2017-06-23 15:51

老師,我是購買方,本月退貨,我給銷售方開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,但是本月還沒收到銷售方開具的紅字發(fā)票,我本月做增值稅申報時,是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?會計分錄要怎樣做? 
之前購貨時分錄做的是 借:原材料10 
                                          應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1.7 
                                          貸:應(yīng)付帳款11.7 
老師,請幫我詳細解答下,謝謝!

鄒老師 解答

2017-06-23 15:54

你好,分錄是這樣,沒有收到紅字發(fā)票,就不需要沖減,收到了沖減當月進項稅額

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您好,月末的分錄是不對的,就是一次將應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費未交增值稅
2021-02-03 10:06:35
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
同學(xué)你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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