小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同,實(shí)則為甲 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問老師公司用建其他項(xiàng)目沒有用完的材料做了一 問
那就計(jì)入長期待攤費(fèi)用 答
公司車輛報(bào)廢的收入,可以填報(bào)在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請(qǐng)稅務(wù)注銷時(shí),沒有營業(yè)的公司,我財(cái)務(wù)報(bào)表只有一 問
你好,這個(gè)其他應(yīng)付款要做平。 答
固定資產(chǎn)出售時(shí),賣虧了,固定資產(chǎn)清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答

老師:公司向股東寫了借條,摘要收朱慶,借:庫存現(xiàn)金:14萬,貸:其他應(yīng)付款-朱慶:14萬,這個(gè)借條問了出納她不知道,那個(gè)這樣不是庫存現(xiàn)金增加了,可是又沒有實(shí)際借款,估計(jì)是會(huì)計(jì)和老板之間弄的,然后會(huì)計(jì)又做了一筆分錄,摘要:借款轉(zhuǎn)增實(shí)收資本:借:其他應(yīng)付款-朱慶:14萬,貸:實(shí)收資本-朱慶:14萬,按照這樣做的分錄,會(huì)計(jì)給老板的資產(chǎn)負(fù)債表又沒有反應(yīng)這個(gè)14萬萬的現(xiàn)金,我該怎么處理
答: 你好,這樣做帳是存在查找風(fēng)險(xiǎn)的。是不會(huì)成立注冊(cè)資金。應(yīng)該是直接把錢打入你們的銀行公戶。并且注明投資款,而且應(yīng)該是股東的名下銀行打入
快賬里邊的期初錄入 都沒有其他應(yīng)付款這個(gè)科目 也沒有庫存現(xiàn)金 該怎么根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表錄入期初呢
答: 你好,庫存現(xiàn)金填寫在貨幣資金,其他應(yīng)付款科目沒有?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 可以問下你 就是平常向法人借款 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的庫存現(xiàn)金跟其他應(yīng)付款 很多金額了 這個(gè)有關(guān)系嗎
答: 你好,這個(gè)沒有多大關(guān)系的。


鄒老師 解答
2017-06-19 16:13
鄒老師 解答
2017-06-19 16:59