
老師,在匯算清繳前產(chǎn)品票不能到位,不調(diào)賬僅匯算清繳調(diào)增,對不對?產(chǎn)品暫估入庫、已銷售,供方對部分產(chǎn)品不愿意開票,那我賬上還是按實(shí)際去入賬,如果匯算前也沒協(xié)調(diào)好,就納稅調(diào)增,是嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 2.是的
匯算清繳調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅怎么入賬
答: 1、計(jì)提應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2、繳納補(bǔ)繳的所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想問一下,我2023年12月份有一筆成本250萬。無票,2024年1月份收到200萬發(fā)票,剩余50萬沒有發(fā)票,50萬公司付款給個(gè)人,匯算清繳時(shí),我對50萬未納稅調(diào)增,稅務(wù)篩查出來需對50萬無票繳稅,我的賬務(wù)處理上應(yīng)該怎么操作,把一月份取得的200萬的發(fā)票放在12月份那筆250萬成本 憑證的后面。然后把未收到發(fā)票的并支付給個(gè)人的50萬調(diào)增,這個(gè)50萬調(diào)表不調(diào)賬。 我這樣操作對嗎?
答: 您好,對的,就是調(diào)表不調(diào)賬,我們的賬沒有錯(cuò)的,只是沒有發(fā)票, 年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)

