如果稅控盤專票490元稅額71.20元,去年7月全額抵扣沖減管理費用,在9月認證,認證當月做分錄: 借:應交增值稅-進項稅71.20 ,貸:管理費用71.20。在本月再做調整:借:管理費用71.20 ,貸:應交增值稅-進項稅額轉出71.20。對嗎?
謙受益
于2017-06-15 22:41 發布 ??1497次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-06-15 23:17
如果在7月申報時已把490元填在申報主表23行“應納稅額減征額”欄,在9月時又把專票認證,71.20元列入進項稅額申報,當時也沒做進項稅額轉出,本月才發現,應該怎么調整?為什么上面最后一行借:管理費用-服務費,負490不是記在貸方?
相關問題討論

<p>你好,一般沒有這種分錄 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
2016-07-30 22:29:50

您好,不對的。要全額抵扣的。分錄,借;管理費用-服務費,490,貸;現金或者銀行存款,490,抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,490,借:管理費用-服務費,負數490。
2017-06-15 22:45:23

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉出
2021-06-22 05:43:27

借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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謙受益 追問
2017-06-15 23:50
王雁鳴老師 解答
2017-06-15 22:45
王雁鳴老師 解答
2017-06-15 23:19
王雁鳴老師 解答
2017-06-15 23:55