員工福利費進項稅額已經認證了,賬務是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 進項轉出時:借 管理費用-福利費 貸 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
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于2018-06-09 15:18 發布 ??1525次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-06-09 15:21
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經認證了,賬務處理:借 應付職工薪酬-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。進項轉出時:借 應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。
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借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

借 :管理費用-冰箱 688.79
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進項轉出
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-110.21
轉費用
借: 管理費用 110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44

您好,正確的分錄步驟如下:
1購買辦公用品
借:管理費用 -辦公費 17.06
應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74
貸:庫存現金 19.83
2、認證入賬,借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證抵扣進項稅
3、進項轉出,借:管理費用2.74 貸:應交稅費-進項稅額轉出
2018-07-24 16:04:32
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