
老師,我前2個(gè)季度 虧損0.5萬(wàn),3季度盈利1萬(wàn),我本年累計(jì)盈利0.5萬(wàn),我按0.5萬(wàn)來(lái)計(jì)提企業(yè)所得稅吧
答: 你好,是的,每月以前的未彌補(bǔ)虧損,就按照累計(jì)利潤(rùn)來(lái)計(jì)提企業(yè)所得稅
老師你好,我本年累計(jì)的利潤(rùn)總潤(rùn)減掉以前年度可彌補(bǔ)虧損的金額,是負(fù)的,那做賬不用計(jì)提企業(yè)所得稅了,是這樣嗎
答: 同學(xué)你好,不是這樣的,你需要先計(jì)算企業(yè)所得稅,然后再?gòu)浹a(bǔ)虧損。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提企業(yè)所得稅是按本年累計(jì)數(shù)還是本月累計(jì)數(shù)
答: 按照本年累計(jì)數(shù)計(jì)提所得稅


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2022-08-16 10:53
鄒老師 解答
2022-08-16 10:53