
您好!老師我問(wèn)下,我公司從2022年7月到2023年9月一直沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,但是都做了無(wú)票收入,現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票金額一百多萬(wàn),我怎么報(bào)稅和做賬務(wù)處理那?
答: 您好,是原來(lái)未開(kāi)票的業(yè)務(wù)做開(kāi)票收入?
像好多企業(yè)是發(fā)票到了才給付款,就比如企業(yè)是當(dāng)月給客戶開(kāi)的發(fā)票金額當(dāng)月付款多少錢?像這種之前沒(méi)開(kāi)發(fā)票,有銷售出庫(kù)的怎么做賬務(wù)處理?
答: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票的發(fā)票金額大于付款金額要怎么操作,對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的,開(kāi)錯(cuò)了對(duì)方也不重開(kāi),按訂單金額付的款,那多余的金額我們?cè)趺醋鲑~,對(duì)報(bào)稅有沒(méi)有影響呢是按實(shí)際付款額做賬還是多出來(lái)的部分怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 應(yīng)付賬款 然后把多開(kāi)部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借;原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)


鈴鈴鈴 追問(wèn)
2017-06-03 11:20
鄒老師 解答
2017-06-03 11:20
鈴鈴鈴 追問(wèn)
2017-06-03 11:21
鄒老師 解答
2017-06-03 11:22
鈴鈴鈴 追問(wèn)
2017-06-03 11:24
鄒老師 解答
2017-06-03 11:29