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純真的大地
于2022-07-13 13:44 發布 ??571次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-07-13 13:47
。這種情況要去大廳申報。可以退稅。
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本月開具負數發票后,增值稅為負數,如何申報增值稅報表
答: 你好,是負數發票超過正數發票的金額?
老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師下,6月份開的增值稅專用發票,9月份開負數增值稅專用發票,沖銷,已經繳納的增值稅可以退嗎?還是負數發票中的增值稅在申報本月增值稅時抵扣掉呢?申報系統自動抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報呢?
答: 你導入銷項時自動減掉的
上個月開具了負數發票,本月申報增值稅是不是負數申報?附加稅也是負數吧?但系統提示要去大廳辦理退稅,申報只能≥0但是增值稅可以申報的 這是為什么?
討論
請問,第二季度時有發生銷售退回,申報增值稅時銷售額為負數,應納增值稅額也為負數,請問這個可以申請退稅嗎?
增值稅申報,本期應退應部稅額是負數
就是前面會計12月申報了增值稅,后面一月又開了負數發票三百多萬,去前臺申報,只能沖減12月的增值稅申報表,那三百多萬需要退稅,12月的賬務,我要怎么處理才能跟申報表一致呢?還有預交稅款,第一次申報有繳稅,改申報也有繳稅
人力資源公司申報增值稅出現負數要辦理退稅嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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