
上個月開具了負數發票,本月申報增值稅是不是負數申報?附加稅也是負數吧?但系統提示要去大廳辦理退稅,申報只能≥0但是增值稅可以申報的 這是為什么?
答: 你好,是的,負數自己不能申報的,要去大廳申報的
小規模納稅人現在填寫增值稅申報表,1月只開了一張發票,是張負數發票,增值稅申報表不能填報負數,那這張負數票要去大廳申報嗎
答: 你好,不用去大廳,系統直接零申報就好了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司納稅信用降低,領發票時預繳了增值稅,現在申報時應退稅額是負數,因此附加稅計稅依據一般增值稅也是負數,然后系統提示 計稅依據不能小于0,不讓申報怎么辦?
答: 你好,你的附加稅零申報就可以的。
公司一般納稅人本月只開了紅字發票,且無進項,增值稅申報的時候進行了留抵。附件是負數申報還是零申報?紅字發票對應的之前開的正數發票交過增值稅和附加。另外本月附加稅可以負數申報嗎?
您好咨詢您一下,小規模代開增值稅,然后當月作廢了發票,但增值稅沒有退,在本月申報中應交增值稅為負數,請問附加稅在申報表中也要填報負數嗎


周會計 追問
2019-01-11 12:52
徐阿富老師 解答
2019-01-11 13:28
周會計 追問
2019-01-11 13:40
徐阿富老師 解答
2019-01-11 13:43
周會計 追問
2019-01-11 13:53
徐阿富老師 解答
2019-01-11 13:59