
老師,您好!我想請教您一個問題,我們公司出租不動產,合同包含租賃,寫明水電費由乙方自己承擔,我們收到代收水電費再支付給水電局,這種情況的話我們就掛其他應付款,水電局還需要給我們開發票嗎?
答: 水電局只會按房產登記的戶主開票。
我公司是物業公司,代收代付水電費,(1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應收款-代收水電費 貸:銀行存款收到供電局發票:借其他應付款-代收水電費貸其他應收款-代收水電費上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 同學你好, 差額會計分錄: 借:其他應收款-代收水電費 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(小規模)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
代收代繳水電費的問題, 收裝修公司水電費, 沒開票只開了收據, 然后水電費需要繳納給物業公司 (物業公司給開票)這種情況怎么處理一般來說就是是掛 借:現金 貸:其他應付款-代收代付水電費付這代收代繳款的時候就借 其他應付款-代收代繳水電費 貸:銀行存款
答: 不符合代收代付定義。 收裝修公司水電費,應確認為其他業務收入 交物業公司水電費,應確認為其他業務成本
公司屬于二房東,代收商戶水電費給商戶開票,一房東在所有商戶完成裝修之后才結算水電給二房東開發票。二房東可以在開票的時候結轉收入,等到幾個月后二房東開票時結轉成本嗎?還是只能做其他應付款代收水電費。
我們代收代付教育機構電費,先替教育機構充值電費,未付款的分錄怎做?平常代收是借:現金/銀行,貸:其他應付款——代收代繳水電費,充值是借:其他應付款——代收代繳水電費,貸:現金/銀行
老師,我們的扣員工的水電費 ,借 應付職工薪酬 貸 其他應收款-水電費。然后 其他應收款-水電費就有負數。其他應收款-水電費這個科目要怎么平賬呢?


踏實的火車 追問
2022-06-24 17:32
文文老師 解答
2022-06-24 17:33
踏實的火車 追問
2022-06-24 17:44
文文老師 解答
2022-06-24 17:45