
公司屬于二房東,代收商戶水電費給商戶開票,一房東在所有商戶完成裝修之后才結算水電給二房東開發票。二房東可以在開票的時候結轉收入,等到幾個月后二房東開票時結轉成本嗎?還是只能做其他應付款代收水電費。
答: 您好,二房東既然開票,就不是代收水電費。沒有成本可以暫估成本。
預提費用這科目現在不用了,預提時就借:貸:制造費用-水電 貸:其他應付款-水電; 結轉借:生產成本-水電 貸:制造費用-水電 ;付款時貸:其他應付款-水電 貸:制造費用-水電 。是這樣么?
答: 你好 是的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司是物業公司,代收代付水電費,(1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應收款-代收水電費 貸:銀行存款收到供電局發票:借其他應付款-代收水電費貸其他應收款-代收水電費上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 同學你好, 差額會計分錄: 借:其他應收款-代收水電費 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(小規模)


Qiio233 追問
2020-12-20 17:29
小林老師 解答
2020-12-20 17:31
Qiio233 追問
2020-12-20 17:35
小林老師 解答
2020-12-20 17:43