
老師好,物業公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應付款 —裝修押金 還是借:其他應付款—裝修押金 貸:銀行存款
答: 你好 退的時候,做相反分錄就行
物業公司代收代交水費,水公司開給物業公司發票,物業公司開給業主發票,其中差額部分如何計算,我們公司沒轉取代收費,只是有個損耗代收代繳,不賺錢的話,直接計入借銀行存款 貸其他應付款。繳納的的時候,借其他應付款 貸銀行存款,但是始終有個差額,應該如何處理
答: 現在物業公司可以開具轉售水電費的發票了,可以確認為主營業務收入和主營業務成本的,這樣差額就是利潤了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是物業公司,收取水費的時候把賬務做成借銀行存款,貸其他應付款了,這樣對嗎?
答: 您好!你們收水費這個要賺錢的嗎
掛靠的總公司的資質,實際上總分公司并是一體,是不是獨立核算比較適合,分公司取回上繳利潤時,借:銀行存款 貸:其他應付款嗎?
繳納保證金的時候:借:銀行存款 貸:其他應付款/保證金。。。當退回保證金轉物業費的時候分錄怎么做。。 是圖片上這么做嗎。。
當時找總公司借錢時時 借 現金 貸 其他應付款-公司 然后還的時候是 借 其他應付款-公司 貸 銀行存款?剛查找了記錄,是確實發生了那么多費用,但是有一部分沒有記賬,這怎么辦
老師,總公司給我們分公司的備用金,我是這么做帳的,借銀行存款,貸其他應付款-總公司,那么這個銀行存款里的錢不算我們的資產吧


天天向上 追問
2019-04-09 14:05
天天向上 追問
2019-04-09 14:09
文文老師 解答
2019-04-09 14:12