
老師您好! 從對公賬戶里面打到法人私人銀行賬戶里面一筆款,做分錄 借:其他應收款 貸:銀行存款 然后法人又用這些錢付了 電費 工資等,可以做分錄 借:管理費用--電費 貸:其他應收款 這樣對不對,如果不對,要怎么做
答: 對的,是的,可以這么做的。
報銷人拿發(fā)票給我用于報銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費用,貸:其他應收款可以嗎? 那我用了其他應收,是把這個調(diào)整呢,還是就這樣錯著,回頭報銷就借:其他應收貸:銀行存款
答: 你好同學,這就是一個往來科目,你這一次先這樣寫吧,不用改了,后期注意一下。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司付給個人的錢用于報銷的,分錄是不是:借:管理費用,貸:其他應收款-個人借:其他應收款-個人 ,貸:銀行存款?
答: 同學你好!個人先墊付的話? 是這樣處理的
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調(diào)整
老師,有一個員工的工資在另一個公司申報,但是公積金在這面交,所以做賬的時候,繳納公積金借:管理費用-公司 其他應收款-個人 貸:銀行存款,然后付工資的時候借:應付工資
之前員工找公司有借款,借其他應收款,貸銀行存款。然后有些費用員工給公司墊付了,借管理費用,貸其他應收款,幾個月后發(fā)票到了還需要進行賬務處理嗎
報銷人拿發(fā)票給我用于報銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費用,貸:其他應收款可以嗎? 那我用了其他應收,是把這個調(diào)整呢,還是就這樣錯著,回頭報銷就借:其他應收貸:銀行存款


如意的飛鳥 追問
2022-06-21 16:15
郭老師 解答
2022-06-21 16:17