
之前員工找公司有借款,借其他應收款,貸銀行存款。然后有些費用員工給公司墊付了,借管理費用,貸其他應收款,幾個月后發票到了還需要進行賬務處理嗎
答: 您好,發票如果是已經報銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
老師,你好,公司 支出的一些費用,錢已經支付了,但是發票還沒回來,我能不能這樣做分錄如下:支付款時:借其他應收款-A公司,貸:銀行存款,收到發票了,如果是管理費用,如下分錄:借管理費用,貸其他應收款-A公司
答: 費用要是已經發生了,只是沒有回來發票是正常計入費用的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:管理費用-管理人員職工薪酬 2100 貸:其他應收款-社保 431.94 銀行存款 1668.06這個分錄中,貸方金額431.94做多了11.66,銀行存款金額1668.06做少了11.66,請問次月如何調整?
答: 貸其他應收款 -11.66 貸銀行 11.66
老師,請問收到中標服務費發票的會計分錄怎么做???1、交:借:其他應收款-投標費用 貸:銀行存款2、退:借:銀行存款 貸:其他應收款-投標費用3、收發票:借:管理費用-投標費用 貸:?
比如 我出差預支了1000 回來報銷的時候只拿過來了999的發票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不借:管理費用-差旅費 999借:其他應收款 1貸:銀行存款 1000 缺1塊錢的情況下也這么錄入嗎
我想問一下,3月的社保已經申報,未扣款,也未作分錄,四月補繳需要做什么分錄?需要補計提三月的社保嗎?還是說在4月直接做一筆分錄,借:管理費用,其他應收款——代繳社保,貸:銀行存款就可以?


陸 追問
2021-06-17 11:28
陸 追問
2021-06-17 11:32
meizi老師 解答
2021-06-17 11:40