
老師,你好,請問本月扣繳的公積金、社保,需要做計提分錄嗎?我之前一直沒有計提,扣繳后直接做的分錄如下:借:管理費用,其他應收款(員工) 貸:銀行存款
答: 建議還是先計提,方便通過應付職工薪酬查賬
比如 我出差預支了500 回來報銷的時候拿過來了501的發票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不借:管理費用-差旅費 501貸:其他應收款 1貸:銀行存款 1000
答: 您好 您分錄貸方金額跟借方不平啊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應收款~社保,貸銀行存款,已經結賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調整
答: 你好 是什么錯呢呢?

