
制造企業4月回單上有個退的增值稅100,所屬期是1月的但是1月上又沒有留底稅額,是不是應該沖未交增值稅啊 不應該沖進項稅額轉出嗎 不是留底退稅,因為報表上沒有上期留底 ?
答: 那你們是多交了稅款嗎?還是延期交稅?你看下你是不是制造行業延期交稅?
制造企業4月回單上有個退的增值稅100,所屬期是1月的但是1月上又沒有留底稅額,是不是應該沖未交增值稅啊 不應該沖進項稅額轉出嗎
答: 你好,沖進項轉出,然后進項轉出,再結轉到未交增值稅里面就是了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本期只有銷項稅額,銷項稅額轉到未交增值稅,有一部分留底進項稅額,還有剩余預交增值稅,分錄是借應交增值稅-銷項稅額,貸應交增值稅-未交增值稅,借應交增值稅-未交增值稅,貸記應交增值稅-進項稅額轉出;應交增值稅-轉出多交增值稅。
答: 你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅


欣欣子 追問
2022-06-10 11:44
欣欣子 追問
2022-06-10 11:45
郭老師 解答
2022-06-10 11:47