
管理費用-辦公費多計提了200,如何做沖銷分錄?是貸管理費用-辦公費,還是借管理費用-辦公費 負數?
答: 是借管理費用-辦公費 負數? 管理費用不能做貸方,除了結轉損益
請問下老師我墊付二百多元買的憑證裝訂機開了專票,現在我報銷分錄應該怎么做?我做的借管理費用一辦公費貸現金怎么感覺不對呀?是不是還要做個分錄?
答: 您好!你如果是小規模就這樣就可以了。如果是一般納稅人就還要在借方寫應交稅費-應交增值稅-進項稅額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
私人醫院,清運垃圾,450元,這分錄是不是:借:管理費用-辦公費用
答: 你好,是的

