
管理費用-辦公費多計提了200,如何做沖銷分錄?是貸管理費用-辦公費,還是借管理費用-辦公費 負數?
答: 是借管理費用-辦公費 負數? 管理費用不能做貸方,除了結轉損益
請問下老師我墊付二百多元買的憑證裝訂機開了專票,現在我報銷分錄應該怎么做?我做的借管理費用一辦公費貸現金怎么感覺不對呀?是不是還要做個分錄?
答: 您好!你如果是小規模就這樣就可以了。如果是一般納稅人就還要在借方寫應交稅費-應交增值稅-進項稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
私人醫院,清運垃圾,450元,這分錄是不是:借:管理費用-辦公費用
答: 你好,是的


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2020-05-26 15:25
maize老師 解答
2020-05-26 15:37