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魚兒
于2017-05-11 15:41 發布 ??1061次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-11 15:42
你好,是的
魚兒 追問
2017-05-11 15:44
分錄是怎么寫?借:銀行存款10000, 借:管理費用-10000?
鄒老師 解答
2017-05-11 15:45
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我們公司工資和社保都是做在管理費用中的 我們上個月有一個人的工資還有社保多做了 怎么沖減啊?分錄怎么做啊?
答: 您好!您之前是怎么做的,做紅字沖減就可以了。
應付工資10000,代扣社保500,實發9500,分錄借管理費用10000,還是9500
答: 這個管理費用的話 還是10000元的哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
幫別人代繳了社保,但是一直按照管理費用入賬,現在要怎么沖銷寫分錄
答: 你好 借;其他應收款 貸;管理費用 做這個調整分錄
老師,例:社保費4月預繳4-9月30000元,4-6月實際做賬管理費用5000元,最后出現管理費用社保費余額負數-25000元,分錄正確嗎,
討論
支付社保費時的分錄可以計入管理費用嗎?
那我11月份計提了工資,分錄是借:管理費用6000,貸:應付工資6000,社保未計提,那12月支付工資5862扣除社保費),我要調整這個數啊,分錄又要怎么做啊
老師。我想問下由于疫情政策社保費減免,3月份退回2月份單位多繳納的社保費,那我的分錄應該怎么做?是直接沖銷3月的管理費用嗎?
社保個人部分和公司繳納的部分同時在支付的時候直接掛管理費用-社保費,這個分錄錯了?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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魚兒 追問
2017-05-11 15:44
鄒老師 解答
2017-05-11 15:45