
#提問#,老師你好,我想請問一下,去年12月份,對方差我們八十幾萬的票,一月份給把票開來了,他們和我老板談,最后開了七十幾萬票,可是我去年按合同暫估入賬八十幾萬,現在主營業務成本成負數了,要怎么調?
答: 你好,主營業務成本結轉到本年利潤不會有余額。
是這樣之前的會計沒有暫估入賬,只是做了結轉主營業務成本,可是結轉的單價和后面入庫的單價又不一致,這樣該怎么做?
答: 當時會計是怎么進行的會計處理?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2018九月有一筆暫估入賬 借庫存商品 100000 貸 應付賬款 100000 借 主營業務成本 100000 貸 庫存商品 100000十月份 票到了直接做的營業成本但是沒有沖回九月份的兩筆 一直到2019年九月份也沒動 請問老師這筆賬我該怎么做
答: 你好,你直接做一次紅字分錄沖了就可以,主營業務成本需要用以前年度損益調整科目


Zora 追問
2017-05-10 14:44
方老師 解答
2017-05-10 15:19