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送心意

洋洋老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-25 22:41

如果你用的以前年度損益調整,就要把所得稅費用放入上期

務實的背包 追問

2022-05-25 22:56

是匯算清繳填寫年度利潤表時,把上年金額中所得稅費用中加入上年匯算清繳時補交的稅款嗎

務實的背包 追問

2022-05-25 23:00

比如上年利潤表中所得稅費用693元,在匯算清繳時補交所得稅500元,那今年做匯算清繳年度報表中,所得稅費用要改成1193元嗎,如果改了上年金額中所得稅費用金額,凈利潤就會相應改動,那去年匯算清繳時的年度報表,要不要做更正呢(所得稅費用要更正嗎)

洋洋老師 解答

2022-05-25 23:13

是的,如果你所得稅費用是計入當期就不用調,如果是通過以前年度損益,就把去年的加上500就可以了。

務實的背包 追問

2022-05-25 23:24

是要更正去年的年度報表嗎,那這樣的話,是每年匯算清繳后,都要更正一下年度報表嗎

洋洋老師 解答

2022-05-26 09:40

不用更正去年的報表,只是你在填上期數的時候如果是以前年度損益就把所得稅改一下,否則的話資產負債表和利潤表不勾稽

務實的背包 追問

2022-05-26 20:52

老師,那如果是因其他原因,比如差錯更正等 也用了以前年度損益調整科目,那匯算清繳時,利潤表的上年金額也要改嗎(比如實際調整科目是成本,就調整主營業務成本的上年金額,如果調整的是管理費用,就調整上年金額的管理費用嗎)

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相關問題討論
你好 你說的是年度財務報表嗎
2020-05-22 09:19:24
按照調整之后的成本費用申報匯算清繳
2020-05-26 09:55:19
學員您好。以前年度損益調整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調整的以前年度損益調整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應交稅費——應交所得稅 貸,以前年度損益調整。如果以前年度損益調整在貸方,則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好,去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄,不涉及以前年度損益調整的 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本 不考慮去年所得稅影響,只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
你好,匯算清繳補交的所得稅這樣做分錄 借;以前年度損益調整 ,貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 , 貸;銀行存款
2020-05-12 10:02:01
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