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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-19 10:05

您好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費-城建稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時候調(diào)表納稅調(diào)減就好了

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-19 10:46

匯算清繳的時候調(diào)表納稅調(diào)減就好了?沒明白
你的意思是在今年匯算清繳的時候,對去年的年度報表也作調(diào)整?

bamboo老師 解答

2022-04-19 11:04

匯算清繳的時候調(diào)表納稅調(diào)減就好  就是匯算清繳的時候填表

報表不調(diào)整

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您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-城建稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 匯算清繳的時候調(diào)表納稅調(diào)減就好了
2022-04-19 10:05:30
你好,補計提上借利潤分配未分配利潤貸應交稅費附加稅。
2022-04-19 10:03:47
你好 你預繳做借 借:稅金及附加~城建稅,教育費附加等 貸應交稅費-應交城建稅,教育費附加等 借應交稅費-應交城建稅,教育費附加等貸銀行存款
2019-08-05 11:19:47
你好; 你這個稅費是 22年的還是21年的
2022-05-16 15:57:49
是的 發(fā)生時要先計提 再交納
2019-07-04 10:33:39
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  • 應發(fā)工資:61465個人社保:3759.04,單位社保:26838.62

    1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目)61465,貸:應付職工薪酬-工資61465 2.發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應交稅費-個人所得稅401.13 其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目)26838.62,貸:應付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保26838.62,其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13

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