
3月繳納了280元稅控盤服務費,當月不抵扣,需要留底,應該怎么填寫申報表目前已填寫表四和增值稅減免申報表,但是主表留底稅額不對,還是上月留底稅額,本期應抵扣稅額合計應該是上期留底加本期留底,不是嗎??
答: 如果不需要澆水交稅的話,手表是不需要填寫的。
老師,增值稅應納稅額=銷項稅額-進項稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應退稅額+進項稅額轉出么?增值稅稅負率=增值稅應納稅額/收入合計么?
答: 你好 是的 是這樣來看的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師問一下申請抵扣稅控盤的費用,借方應交增值稅減免稅款,貸方紅沖管理費用,那月底借方的應交增值稅減免稅額在怎么做?
答: 您好,不需要了,這樣做就可以了
稅盤減免是應交稅費-減免額借方有余額,年末,增值稅申報表期末留抵稅額等于科目余額表中未交增值稅借方余額+減免稅額借方余額,這個是正確的對吧,稅盤減免的也是可用于留抵的是吧?
稅控盤服務費在抵扣時增值稅轉入未交增值稅的金額按什么金額入賬?比如,當月應交增值稅是1000元,減免稅款是280元,我月底轉入未交增值稅的金額怎么填?
稅控盤服務費在抵扣時增值稅轉入未交增值稅的金額按什么金額入賬?比如,當月應交增值稅是1000元,減免稅款是280元,月底轉入未交增值稅的金額怎么填?
一般納稅人,增值稅申報表中附表四中有增值稅稅控設備稅額遞減,增值稅減免稅申報明細表也有稅控設備抵扣?那么稅控盤抵扣我應該填寫到哪個附表?


陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-19 11:57
東老師 解答
2022-04-19 12:01