
老師好我們是生產企業退稅 附表五 這個數,是我們原來申請過大額的留底稅額,給我們已經退了。為啥增值稅免抵稅可以消減這個退稅的數呢
答: 你好,這兩個金額分別是什么金額?已經退稅的留抵稅額,要做進項稅額轉出的
生產型企業出口退稅那月的賬上留底稅額與增值稅申報表不一致
答: 你將上月申報出口退稅時出口退稅申報中的“本期應退稅額”填入本月增值稅納稅申報表中的“免抵貨物應退稅額”欄。因為計算退稅于收到退稅有一個時間差,你只要調整增值稅申報表即可。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我們是生產企業,是不是如果沒有期末留底稅額,就不用做免抵退申報了啊
答: 你好,是的沒有留抵稅是可以不用申報的

