
生產型企業出口退稅那月的賬上留底稅額與增值稅申報表不一致
答: 你將上月申報出口退稅時出口退稅申報中的“本期應退稅額”填入本月增值稅納稅申報表中的“免抵貨物應退稅額”欄。因為計算退稅于收到退稅有一個時間差,你只要調整增值稅申報表即可。
老師,您好!問下生產型出口企業退稅我想內銷的繳納增值稅留底退稅的增值稅報表如何申報。
答: 按內銷的確認收入,抵扣進項稅。按表的內容逐項填列
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是生產企業,有出口業務, 11月增值稅申報表沒有留底退稅,那么申請出口退稅的話,就不會有退稅金額?
答: 同學你好 沒有進項就沒法退稅

