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傲嬌的巨人
于2022-04-08 16:35 發布 ??1083次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-08 16:37
你好; 你留抵進項稅是掛的 未交增值稅借方嗎? 這樣好判斷科目的
傲嬌的巨人 追問
2022-04-08 16:38
借:應交稅金/應交 增值/銷項1552.76應交稅費/未交增值稅1023.19 貸:應交稅金/應交增值/進2575.95 ?
老師是不是這樣
meizi老師 解答
2022-04-08 16:41
不是的哦 ; 借銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 貸 進項稅 ; 然后結轉 :借 應交稅費-未交增值稅貸 應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅
2022-04-08 18:45
老師沒看懂
2022-04-08 18:55
意思讓你去走轉出未交增值稅過渡 在去結轉到未交增值稅借方留抵
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要份月末結轉稅金的分錄
答: 你好 要結轉哪個稅金的分錄 ?
年底結轉稅金分錄咋做呀
答: 進項稅額大于銷項稅額分錄怎么做
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好18年末的稅金結轉分錄這第一張圖那樣做的,但是從第二張圖上看是不是有問題
答: 沒有問題的借方余額不就是貸方負數嗎,你們是不是有留底
每月月底稅金需要結轉嗎。具體分錄是什么
討論
結轉稅金分錄對嗎
補提上月稅金 本月怎么結轉 求分錄
完整的稅金結轉分錄?
年末的時候,結轉稅金要怎么做分錄呢
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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傲嬌的巨人 追問
2022-04-08 16:38
傲嬌的巨人 追問
2022-04-08 16:38
meizi老師 解答
2022-04-08 16:41
傲嬌的巨人 追問
2022-04-08 18:45
meizi老師 解答
2022-04-08 18:55