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may
于2019-12-09 15:16 發(fā)布 ??1663次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-09 15:17
沒有問題的借方余額不就是貸方負(fù)數(shù)嗎,你們是不是有留底
may 追問
2019-12-09 15:25
7177.84是期末進(jìn)項留底稅額
郭老師 解答
2019-12-09 15:27
你好,對的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方負(fù)數(shù),不就是借方余額表示留底嗎。
2019-12-09 15:33
好的 19年公司有車票抵扣還有加計抵減 我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?會計分錄是?
2019-12-09 15:35
計提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除。
2019-12-09 15:37
我是指年末稅金結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-09 15:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-12-09 15:46
相當(dāng)于這張圖片上面的第二筆我不應(yīng)該做,已經(jīng)做沒有影響呢?
2019-12-09 15:47
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額就是留底,你可以不用做你圖片的最后一個分錄做的話借轉(zhuǎn)出,未交增值稅貸,未交增值稅。
18年底進(jìn)項大于銷項,所以第二筆我不應(yīng)該做
2019-12-09 15:49
我已經(jīng)做了 需要調(diào)賬不
2019-12-09 15:50
不需要調(diào)整,這么做就行。
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要份月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄
答: 你好 要結(jié)轉(zhuǎn)哪個稅金的分錄 ?
年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄咋做呀
答: 進(jìn)項稅額大于銷項稅額分錄怎么做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好18年末的稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄這第一張圖那樣做的,但是從第二張圖上看是不是有問題
答: 沒有問題的借方余額不就是貸方負(fù)數(shù)嗎,你們是不是有留底
每月月底稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎。具體分錄是什么
討論
結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄對嗎
補(bǔ)提上月稅金 本月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 求分錄
完整的稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
年末的時候,結(jié)轉(zhuǎn)稅金要怎么做分錄呢
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706704 個
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may 追問
2019-12-09 15:25
郭老師 解答
2019-12-09 15:27
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郭老師 解答
2019-12-09 15:50